二、文件依据
1、《九江学院关于加强财务管理、简化程序、强化服务的若干规定》(九院字[2015]191号),《九江学院关于进一步加强财务管事的补充规定》的通知(九院字[2015]182号)
中心各项经费报销流程:
(1)审核票据看金额的大小写是否正确,帐号及开户行等信息。
(2)填写费用报销单,将各项经费开支登记入帐。
(3)票据由部门负责人审核签字后再送财务处先行审核.
(4)交主管校领导审核签字完再交分管财务的副校长签字。
(5)交到学校财务处报销。
2、关于印发《九江学院大型仪器设备有偿使用管理办法(试行)》的通知(九院字〔2016〕16号)
代收测试费流程:
(1)由分析测试中心人员交来测试费和开出分析测试费金额结算单,再到报账人员处换成学校财务的《江西省行政事业单位资金往来结算票据》。
(2)由报账人员将现金和票据一起交到财务处,由会计审核并签字。