11月20日上午,学校召开2024年审计委员会第二次会议。校党委书记、审计委员会主任于祥成出席会议并讲话,校长、审计委员会主任郑磊主持会议,校党委副书记、纪委书记、审计委员会副主任施永红出席会议。
会议审议了教育部经济责任审计发现问题持续整改工作专项报告、2023年度第二批及2024年度第一批中层领导干部经济责任审计工作报告、提请审议2024年度第二批经济责任审计工作计划。
于祥成在讲话中指出,内部审计是学校监督体系的重要组成部分,是推动学校治理体系和治理能力现代化的重要力量。一是要聚焦权力规范运行开展审计,重点查处落实学校重大经济决策部署不到位、严重违反财经纪律的问题,保障学校大政方针落实到位。二是要强化纪巡审联动,加强督促检查,将审计监督与纪检监察、巡视巡察等结合起来,有效防范廉政风险。三是要坚持分类施策、标本兼治,依法依规、强化审计整改工作,建立整改监督机制和整改成果验收机制。
郑磊指出,审计工作要紧扣学校整体发展规划,以高质量审计监督服务保障高质量发展,实现以审促建、以审促改、以审促治。一是要聚焦深化重点内控问题开展审计,密切关注财务收支、国有资产管理、合同管理等制度落实情况,更好助力各项改革攻坚突破。二是要强化协同联动,有效推进审计监督与纪检监察、巡察等各类监督贯通融合,完善长效机制。三是要强化结果运用,进一步深化审计结果及整改情况在干部管理、考核奖惩、追责问责等方面的有效运用。
学校审计委员会成员单位主要负责人参加会议。